TREINAMENTO: AUDITORIA INTERNA E RELATÓRIOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, FINANCEIRO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA.

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LOCAL:  HOTEL PORTO RICO, R. DA RIMA, 103 - 2 DE ABRIL, JI-PARANÁ - RO, RESERVA:: (69) 3423-9620

 

CRONOGRAMA D0 TREINAMENTO  SÃO 16 HORAS/AULA

DIA: 18/02/2026 DAS 13H30MIN ÀS 17 H30MIN

Dia:  19/02/2026 DAS 8HORAS ÀS 12HORAS

DIA: 19/02/2026 DAS 13H30MIN ÀS 17 H30MIN

DIA: 20/02/2026 DAS 8HORAS ÀS 12HORAS

COFFE BREAK DAS 15H30MIN ÀS 15H45MIN

COFFE BREAK DAS 10H ÀS 10H15MIN

COFFE BREAK DAS 15H30MIN ÀS 15H45MIN

COFFE BREAK DAS 10H ÀS 10H15MIN

 

INCLUSO NA PROPOSTA: Apostila em PDF, Caneta, certificado com participação de 75%  nas aulas

CORTESIA:  04 Coffe Break, 01 Garrafa Térmica para água.

OBJETIVO: 

Capacitar agentes públicos para planejar e executar auditorias internas e elaborar relatórios técnicos da Prestação de Contas Anual, com foco no encerramento e abertura de exercício, na segurança jurídica e na conformidade com as exigências dos Tribunais de Contas, utilizando a Inteligência Artificial como ferramenta de apoio responsável.

PÚBLICO – ALVO:

Servidores e gestores dos Órgãos de Controle Interno; Auditores e responsáveis por auditoria interna no setor público; Servidores das áreas de contabilidade, orçamento, finanças e prestação de contas; Controladores, contadores, técnicos e analistas administrativos; Gestores públicos e ordenadores de despesa; Servidores e assessores de Prefeituras, Câmaras Municipais, Autarquias, Fundos e Consórcios Públicos; Profissionais que atuam direta ou indiretamente na elaboração, análise, consolidação ou envio da Prestação de Contas Anual e Membros de comissões, unidades técnicas e áreas requisitantes envolvidas no controle e fiscalização dos atos administrativos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

 

 

MÓDULO I: O CONTROLE INTERNO NO ENCERRAMENTO E INÍCIO DE GESTÃO (com apoio da IA)

1.                  O papel da Controladoria no encerramento e início de exercício e de gestão;

2.                  Riscos mais comuns nesse período: onde o controlador mais se expõe e como mitigar;

3.                  O que o controlador interno não decide, mas deve registrar, orientar e formalizar;

4.                  Relatórios obrigatórios no encerramento do exercício;

5.                  Como atuar diante de irregularidades recorrentes e reincidentes;

6.                  Uso da Inteligência Artificial para:

6.1.            apoio na conferência de dados e cruzamento de informações;

6.2.            organização e padronização de relatórios;

6.3.            identificação de inconsistências e alertas de risco;

7.                  Postura técnica, escrita profissional, linguagem institucional e segurança jurídica no uso da IA.

MÓDULO II: PLANEJAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA

1.                  (Base conceitual e prática alinhada ao Guia Prático de Planejamento

2.                  Planejamento da Controladoria Interna: por onde começar;

3.                  O que é essencial padronizar nos processos de controle;

4.                  Plano Anual de Auditoria e Plano de Atividades do Controle Interno
(disponibilização de modelos);

5.                  Priorização de ações em cenário de tempo curto e equipe reduzida;

6.                  Levantamento de situações-problema – PAP (boa prática);

7.                  Planejamento baseado em risco e na realidade municipal (aplicação prática);

8.                  Inteligência Artificial aplicada ao planejamento:

8.1.             apoio à análise de riscos;

8.2.             organização de demandas e cronogramas;

8.3.             elaboração assistida de planos, relatórios e matrizes;

8.4.             uso responsável da IA como ferramenta de apoio técnico.

MÓDULO III: AUDITORIA INTERNA APLICADA COM APOIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

1.                  Auditoria interna no setor público: fundamentos e normas aplicáveis;

1.1.            Elaboração da Matriz de Planejamento da Auditoria Interna;

 

1.2.            Elaboração da Matriz de Achados de Auditoria;

1.3.            Procedimentos de coleta, análise crítica e documentação das evidências;

1.4.            Discussão de achados e relatório de discussão de achados;

1.5.            Relatório Preliminar de Auditoria;

1.6.            Análise das manifestações e justificativas da gestão;

2.                  Relatório Final de Auditoria;

3.                  Plano de Ação;

4.                  Monitoramento: procedimentos, periodicidade, registros e critérios de avaliação;

5.                  IA aplicada à Auditoria Interna:

5.1.             organização e análise de grandes volumes de dados;

5.2.             apoio à redação técnica de relatórios;

5.3.             padronização de achados e recomendações;

5.4.             limites legais, éticos e responsabilidade do auditor no uso da IA.

MÓDULO IV: OFICINA PRÁTICA – DA TEORIA À APLICAÇÃO (COM IA)

1.                  Análise orientada de situações reais da Administração Pública;

2.                  Construção prática dos instrumentos da Controladoria Interna;

3.                  Adequação de modelos à realidade de cada município;

4.                  Estruturação do kit mínimo da Controladoria Interna para aplicação imediata;

5.                  Atividade prática com Inteligência Artificial:

5.1.             uso de IA para apoio à elaboração de relatórios, planos e matrizes;

5.2.             simulações de uso seguro da IA no dia a dia da Controladoria;

5.3.             definição de boas práticas e cuidados institucionais.

INSTRUTORA:  SUZANA GONÇALVES

Especialista em Controle Interno, Auditoria e Gestão Pública. Graduada em Gestão Financeira e em Ciências Contábeis, com múltiplas especializações nas áreas de Administração e Finanças, Contabilidade, Auditoria e Controladoria, Controle Interno Municipal, Contabilidade Pública, Nova Lei de Licitações e Gestão Pública. Mestranda em Auditoria Empresarial. Possui ampla experiência na Administração Pública, tendo atuado como Controladora Interna Municipal e Assessora de Planejamento. Fundadora e CEO da empresa Controle Interno na Prática Ltda. e idealizadora do projeto “Controle Interno na Prática”. Professora com mais de 150 cursos ministrados na área de Administração Pública, Controle Interno e Auditoria. Idealizadora e organizadora de eventos nacionais de referência na área de controle e auditoria pública. https://www.instagram.com/professora_suzana_goncalves/

INVESTIMENTO:   PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO TREINAMENTO;

01 Inscrição R$ 1.800,00 - 02 Inscrição por Município R$ 1.700,00 cada - 03 Inscrição por município R$ 1.600,00 cada - 05 Inscrição por Município R$ 1.500,00 cada  

PAGAMENTO MEDIANTE: Transferência Bancária para Agência 1823 – Operação 1292 - Conta Corrente Nº 574155034-3 – Caixa Economia Federal S/A OU Pix- 01.999.171/0001-39, favor enviar o comprovante de pagamento pelo whatsapp:  69 99936-4985, 99907-7696.

EMPRESA

DADOS PARA O EMPENHO: EDIMAR COSTA DE SOUZA-ME, Localizado na RUA ANTONIO DEODATO DURCE- 1266 -SALA 1- PRIMEIRO ANDAR – BAIRRO CENTRO – CACOAL/RO – CEP 76.907-364 – Portador do CNPJ: 01.999.171/0001-39 – NOME FANTASIA: INCAP – TREINAMENTOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA

METODOLOGIA DO TREINAMENTO: Presencial com exposição teórica interativa com recursos dinâmicos e atividades práticas.

A inscrição deverá ser feita com antecedência mínima de 02 dias pelo site: www.grupoincap.com.br , para Confirmação da inscrição favor enviar o empenho  por E-mail: incap2010@hotmail.com ou pelo Fone/Watts (69) 99936-4985 – 99907-7696

IMPORTANTE: justificativa legal para contratação dos treinamentos e aperfeiçoamento de pessoal pode ser verificada no Art. 74, inciso III, alínea "f", Lei 14.133/21, (ESTATAIS art. 30, inciso II, alínea "f", da Lei 13.303/2016), por se tratar de serviços técnicos especializados e pela notória especialização da empresa e do professor indicado para ministrar o curso, conforme currículo e atestados de experiências anteriores.